什么是内部控制审计报告
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ST九芝:公司内部控制整改中拟申请撤销风险警示金融界1月9日消息,有投资者在互动平台向ST九芝提问:请问贵公司今年是否能够摘帽ST?摘帽st还有哪些条件没有满足?公司回答表示:公司因被会计师事务所出具否定意见的2023年度内部控制审计报告,导致公司股票交易被实施其他风险警示。根据深交所《股票上市规则》(2024年修订...
ST英飞拓:公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其...金融界6月12日消息,有投资者在互动平台向ST英飞拓提问:你们公司说要在两个月内消除被st的影响,请问现在情况什么样了?公司回答表示:公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响,有关事项的进展情况请留意公司后续相关公告。本文源自金融界AI电报
ˇ▂ˇ 北交所提示:各会计师事务所应切实加强北交所上市公司年度报告审计...1月3日,北京证券交易所发布通知,为做好北京证券交易所上市公司2024年年度报告审计工作,提升上市公司年度报告审计质量,现提示关注以下事项。其中提到,会计师事务所应重点关注上市公司财务内部控制的规范性,关注收入、资产减值、金融工具、政府补助等重点领域的审计风险。各...
杉杉股份:2023年度内控审计报告为带强调事项段的无保留意见,未触及...有投资者在互动平台向杉杉股份提问:贵公司因信息披露违规受到监管部门处罚,请问是否达到投资者集体诉讼标准,往年以及今年的内控报告是否会被出具非标意见,导致明年公司ST。请公司认真履行信息披露义务,稳定预期。公司回答表示:公司2023年度内控审计报告为带强调事项段的...
ˇ▽ˇ ST英飞拓:积极采取举措消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其...金融界7月8日消息,有投资者在互动平台向ST英飞拓提问:请问贵公司是不是更正会计差错后即可申请摘帽,还是必须等2024年报后才能申请摘帽?公司回答表示:公司积极采取多项举措,力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响。公司严格遵照相关法律法规,及时履行信息...
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观典防务收问询函,因2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计...2024年4月30日,上交所发布公告,观典防务技术收到了关于2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函。观典防务在2024年4月29日提交披露的2023年度财务报告中,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了带保留意见的审计报告,对2023年12月...
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ST智知:公司董事会组织采取有效措施消除内部控制缺陷,待取得会计师...金融界5月14日消息,有投资者在互动平台向ST智知提问:请问贵公司用什么方法摘掉ST呢?公司回答表示:公司已识别《2023年年度内部控制审计报告》涉及的内控缺陷,董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施,努力消除《内部控制审计报告》中所涉及事项的不利...
∪ω∪ ST英飞拓:因内部控制审计报告无法表示意见而被实施其他风险警示公司回答表示:公司2023年度内部控制审计报告被年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见,因此触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(四)项规定而被实施其他风险警示(ST)。有关其他风险警示事项的进展情况,请留意公司后续公告。敬请投资者理性...
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(°ο°) ST智知:因内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票实施其他风险...金融界8月2日消息,ST智知公告,公司已被出具否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。公告中还提到,公司已着手进行相关的整改措施,包括调整财务报表,强化内部控...
ST柯利达:2023年度内部控制审计报告为否定意见,被实施其他风险警示金融界5月6日消息,有投资者在互动平台向ST柯利达提问:公司是否有ST风险。公司回答表示:公司2023年度内部控制审计报告为否定意见,被实施了其他风险警示,具体内容请您查询公司于2024年4月30日发布于上交所网站公告关于实施其他风险警示暨停牌的公告(公告编号:2024-031)。...
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